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我們開出的增值稅專用發(fā)票如何知道對方有沒有認證這張發(fā)票?

84784952| 提問時間:2018 11/02 08:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,沒有什么途徑知道對方是否認證的 只能問對方公司是否認證了
2018 11/02 09:02
84784952
2018 11/02 10:01
可我給對方開的是他們?nèi)C合一前的稅號,對方應(yīng)該認證不了吧
84784952
2018 11/02 10:05
現(xiàn)在跨月了,是不是只能紅沖?納稅申報時歸入上個月9月份,還是10月份?具體如何處理?
鄒老師
2018 11/02 10:11
你好,對方無法認證 是的,只能紅沖 你這個發(fā)票是幾月份開具的 ?
84784952
2018 11/02 13:25
9月份開的
84784952
2018 11/02 13:26
今天才知道開錯了,跨月了
84784952
2018 11/02 13:27
納稅申報表上需改動10月還11月?說錯了,是10月30日開的票
鄒老師
2018 11/02 13:52
你好,10月份正常申報,11月份開負數(shù)發(fā)票沖銷,12月份申報11月份稅款按負數(shù)申報
84784952
2018 11/02 14:01
老師我們外購棗1000元送禮,購入時開的普通發(fā)票,是不是要做進項稅?
84784952
2018 11/02 14:02
鄒老師
2018 11/02 14:11
你好,這個是普通發(fā)票,不需要做 進項稅額的
84784952
2018 11/02 14:26
要不要視同銷售交銷項稅嗎?
鄒老師
2018 11/02 14:44
你好,按費用核算就是了 進項沒有抵扣,不需要按視同銷售繳納增值稅的
84784952
2018 11/02 15:48
好的,謝謝老師!
84784952
2018 11/02 15:48
也就是說這個也不涉及個人所得稅代扣了?
鄒老師
2018 11/02 15:49
你好,是的 不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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