问题已解决
實際成本核算下原材料暫估入賬,到了下月紅字沖銷,但下月發(fā)票仍未到,還需暫估入賬嗎?
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新年好,仍然需要做暫估入庫處理的
2019 02/12 17:11
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2019 02/12 17:15
老師,舉例說明1月底借:原材料 貸:應付賬款-暫估應付賬款;2月初:借原材料(紅字)貸:應付賬款-暫估應付賬款(紅字);2月底借:原材料貸:應付賬款-暫估應付賬款;是這樣的分錄嗎?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 02/12 17:16
你好,是的,是這樣處理的
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