問題已解決
老師,進項稅加計抵減,本月進項大于銷項,那加計抵減的10%要放到應交稅費-應交增值稅-加計抵減進項稅額里嗎?分錄怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答不處理你們需要實際交增值稅的時候抵減的再處理
2019 05/14 15:58
84785041
2019 05/14 16:00
好的
maize老師
2019 05/15 08:45
你月末的時候結轉借轉出未交增值稅 貸未交增值稅,次月需要交稅的時候做借未交增值稅 貸銀行 其他收益或者是營業(yè)外收入
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