问题已解决
老師,資產負債表的其他應收款期末余額是負數,是什么意思呢



你好,說明是其他應付款,也就是應付未付的其他款項
2019 06/06 16:41

84784973 

2019 06/06 16:42
其他應付款也有數據,但不是負數

84784973 

2019 06/06 16:42
還要預付賬款也是負數

84784973 

2019 06/06 16:43
房地產開發(fā)的資產負債表里的存貨是指什么

鄒老師 

2019 06/06 16:47
你好,其他應收款期末余額是負數說明是其他應付款,也就是應付未付的其他款項
預付賬款是負數應當填寫在應付賬款欄次才是的
房地產開發(fā)的資產負債表里的存貨就是開發(fā)的房地產沒有銷售房產的開發(fā)成本

84784973 

2019 06/06 16:51
老師,那我現在是要把預付賬款那個數據填寫在應付賬款嗎?

84784973 

2019 06/06 16:51
還有開發(fā)成本是什么時候還要結轉到什么科目的嗎?

84784973 

2019 06/06 16:56
老師,其他應付款的數據是什么意思呢

鄒老師 

2019 06/06 16:56
你好,需要把預付賬款明細貸方余額的計入應付賬款
開發(fā)成本完工轉到開發(fā)產品,銷售結轉到主營業(yè)務成本

84784973 

2019 06/06 17:02
現在什么時候都可以轉到應付賬款嗎?直接在報表里調到應付賬款嗎?在6月報表里直接轉可以嗎?開發(fā)成本的結轉要等驗收才能結轉對嗎

鄒老師 

2019 06/06 17:05
你好
在發(fā)現按預付賬款負數的時候轉到應付賬款,需要做分錄,然后調整報表
開發(fā)成本需要竣工驗收才可以轉到開發(fā)產品,然后銷售了才可以結轉到主營業(yè)務成本

84784973 

2019 06/06 17:26
在發(fā)現按預付賬款負數時候轉是怎么說,如果是2016年資產負債表的預付賬款是負數了,那我2019年6做5月份的賬時應該怎么做那筆分錄,然后報表怎么調呢

鄒老師 

2019 06/06 17:27
你好,那就應當在2016年的時候就發(fā)現,在當時做調整,而不是等到現在才來發(fā)現才調整的
借;預付賬款,貸;應付賬款

84784973 

2019 06/06 17:30
老師,那要在2016年報表里調嗎?這筆分錄只能在2019年做了嗎?

鄒老師 

2019 06/06 17:30
你好,需要在2016年的分錄做調整,然后2016到2019年的相應數據都需要做相應變動

84784973 

2019 06/06 17:31
老師,我能直接找你問問題的嗎

鄒老師 

2019 06/06 17:31
你好,可以在會計問找到我進行定向提問

84784973 

2019 06/06 19:06
老師,2016年的賬不是不能倒回去改了嗎?

84784973 

2019 06/06 19:08
老師,定向提問是每次要20積分嗎

鄒老師 

2019 06/06 19:24
你好,之前有錯誤,只能是反結賬到錯誤年度修改的
定向提問是否需要扣除積分這個我就不太清楚(抱歉)

84784973 

2019 06/06 19:28
2016年、2017年、2018年報年報了反結賬會有什么影響嗎?或者就這樣預付賬款負數有什么影響嗎?為什么要調到應付賬款呢

鄒老師 

2019 06/06 19:33
你好,會影響其他年度數據的
預付賬款是負數,就屬于調整到應付賬款體現才是的

84784973 

2019 06/06 19:36
那是不是還要去稅務改報表呢

鄒老師 

2019 06/06 19:39
你好,是的,之前上傳的報表數據有錯誤,需要去更正的
