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老師你好!收到專票該怎么做分錄,然后抵扣了又該怎么做,從收到票起,分錄可以做一份嗎?

84784983| 提問時間:2019 06/18 16:23
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 借:成本費用 應(yīng)交稅金—增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 抵扣的時候不需要做分錄 銷項-進項以后 借:應(yīng)交稅金—增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
2019 06/18 16:24
84784983
2019 06/18 16:27
這個月沒有抵扣,但是有認(rèn)證了一些發(fā)票,是不是就按照你第一步做的就可以
月月老師
2019 06/18 16:28
你好,是這樣的,只做第一筆。
84784983
2019 06/18 16:32
那進項稅額不就一直掛著了嗎
84784983
2019 06/18 16:32
該怎么沖
月月老師
2019 06/18 16:33
你好,年底再沖 借:銷項 貸:進項 已交稅金 轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784983
2019 06/18 16:33
進項稅額可以留著6月在扣嗎
月月老師
2019 06/18 16:33
你好,進項稅額可以一直留底。
84784983
2019 06/18 16:39
老師你好!你的意思是說在月末要轉(zhuǎn)出未交增值稅,4月份認(rèn)證的進項稅額今年一年都可以抵扣的對嗎?
月月老師
2019 06/18 16:43
你好,年末要轉(zhuǎn)出未交增值稅。進項稅額一直可以抵扣的。
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