問題已解決

去年單位發(fā)生購貨,今年發(fā)票被通知為非正常發(fā)票,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,補(bǔ)交增值稅,要如何做分錄呢,單位為一般納稅人企業(yè)

84784971| 提問時(shí)間:2019 07/03 17:11
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田老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019 07/03 17:15
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