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企業(yè)掛“其他應(yīng)收款”科目及“其他應(yīng)付款”科目的往來(lái)款如何清理合適?老師

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/24 10:55
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阿水老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好, 你好,年末時(shí),要把其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款涉及到同一個(gè)人要合并,看看要并在其他應(yīng)收款合理,還是并入其他應(yīng)付款合理。
2019 07/24 10:56
阿水老師
2019 07/24 10:58
如果不是這種情況, 一般企業(yè)不會(huì)掛那么久的往來(lái)帳,有的話一般可能是會(huì)計(jì)沒(méi)和企業(yè)溝通好,要不就是企業(yè)用現(xiàn)金收支了而會(huì)計(jì)不清楚,所以最好半年就要對(duì)一下往來(lái)帳,對(duì)于那種長(zhǎng)期掛的應(yīng)付款,要趕快處理了,做稅審時(shí)三年期的應(yīng)付帳款還未付就被調(diào)整為企業(yè)的營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)于大筆預(yù)收帳款,可能是企業(yè)不給對(duì)方開票的,那就要和企業(yè)商議一下,做未開票收入;預(yù)收帳款也有可能是企業(yè)收到錢又退還對(duì)方,但退還是沒(méi)走銀行帳戶,和企業(yè)溝通一下,要不就用現(xiàn)金還掉,但要經(jīng)企業(yè)同意。 對(duì)往來(lái)賬款應(yīng)定期進(jìn)行清理,由經(jīng)辦的業(yè)務(wù)部門和經(jīng)辦人做出情況說(shuō)明,確實(shí)無(wú)法收回和無(wú)需支付的,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理,賬銷案存。 對(duì)于應(yīng)收款項(xiàng),借記\“壞賬準(zhǔn)備”科目,貸記\“應(yīng)收賬款”、\“其他應(yīng)收款”等科目; 對(duì)于應(yīng)付款項(xiàng),借記\“應(yīng)付賬款”、\“其他應(yīng)付款”等科目,貸記\“營(yíng)業(yè)外收入”科目。
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