問題已解決
請問老師,收到報銷費用有住宿的 增值稅專用發(fā)票,但當月不勾選抵扣,那么分錄該怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答是出差的業(yè)務嗎?
2019 08/13 12:56
84784983
2019 08/13 13:07
是的,出差的住宿費
郭老師
2019 08/13 13:13
借銷售費用,應交稅費-待認證,貸現(xiàn)金
84784983
2019 08/13 13:19
后期勾選抵扣的時候怎么結轉
郭老師
2019 08/13 13:20
借進項貸應交稅費-待認證
84784983
2019 08/13 13:22
好的,謝謝!
郭老師
2019 08/13 13:28
不用客氣的,
84784983
2019 08/13 13:51
老師,還想咨詢一下,做了代抵扣進項,報表出來不是把應交增值稅抵減了嗎? 申報表該怎么填才能不影響應交增值稅?
郭老師
2019 08/13 13:55
待認證科目不申報的
84784983
2019 08/13 13:58
直接按時間應交增值稅金額填報嗎?
那月報表和納稅申報表不符也沒關系嗎?
郭老師
2019 08/13 14:02
沒看懂,待認證沒有認證不需要申報
84784983
2019 08/13 15:18
做了待認證的分錄,那報表上的應交增值稅就減少了,
申報表上的增值稅是要把減少的部分加上,按實際的應交稅費來填嗎?
那報表和申報表的應交稅費金額就有差額了,這樣不影響嗎?
郭老師
2019 08/13 15:22
財務報表根據應交稅費來填寫
和你增值稅報表就是不一樣
財務報表包含的多,應交稅費-城建稅也包含
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