問(wèn)題已解決
印花稅申報(bào)扣款成功后,發(fā)現(xiàn)多交了,可以挪到下期申報(bào)時(shí)抵扣嗎?
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速問(wèn)速答你申報(bào)的對(duì)嗎
你的計(jì)稅依據(jù)
2019 08/15 22:30
84784979
2019 08/15 22:33
當(dāng)月未發(fā)生銷(xiāo)售額,無(wú)需交印花稅,申報(bào)時(shí)計(jì)稅依據(jù)填錯(cuò)了,然后就造成扣款成功這樣,也作廢不了了
郭老師
2019 08/15 22:33
去大廳可以修改,你這樣體現(xiàn)不出多交
84784979
2019 08/15 22:34
好的,謝謝老師
84784979
2019 08/15 22:35
多交的印花稅,不可以在下個(gè)月申報(bào)時(shí)抵扣是吧?
郭老師
2019 08/15 22:35
是的,可以抵扣下月稅款
84784979
2019 08/15 22:36
可以抵扣,就不用到大廳去退稅這么麻煩了是吧?
郭老師
2019 08/15 22:39
是的,不退稅,你得重新更正,所有的都填寫(xiě)0
預(yù)繳的在已繳納填寫(xiě)
84784979
2019 08/15 22:40
好的吧,謝謝老師
郭老師
2019 08/15 22:44
不用客氣的,
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