當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
公司購月餅用于贈(zèng)送客戶,對(duì)方開的增值稅專票,能不能抵扣?如果不能抵扣為什么?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答屬于視同銷售行為,對(duì)方開的增值稅專票,能抵扣
2019 08/27 13:47
84785031
2019 08/27 14:05
如果公司買給員工的月餅進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎?
紫藤老師
2019 08/27 14:07
不可以,集體福利不可以抵扣
84785031
2019 08/27 14:34
買給客戶的計(jì)入銷售費(fèi)用——招待費(fèi),可以抵扣嗎?
84785031
2019 08/27 17:44
1、 購入時(shí):
借:庫存商品—月餅? ?????????????????????????40707.96
?????? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額????? 5292.04
?????? 貸:銀行存款?????????????? ???????????????46000
?
2、贈(zèng)送給客戶時(shí):
借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)????????????? ?????????46000
??? ???貸:營業(yè)外收入?????????????????????? ?????40707.96
??????? ???應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額???? ?5292.04
? ?借:營業(yè)外成本????
84785031
2019 08/27 17:44
請(qǐng)問視同銷售分錄這樣做對(duì)嗎?
閱讀 2490