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公司購月餅用于贈(zèng)送客戶,對(duì)方開的增值稅專票,能不能抵扣?如果不能抵扣為什么?

84785031| 提問時(shí)間:2019 08/27 13:45
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
屬于視同銷售行為,對(duì)方開的增值稅專票,能抵扣
2019 08/27 13:47
84785031
2019 08/27 14:05
如果公司買給員工的月餅進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎?
紫藤老師
2019 08/27 14:07
不可以,集體福利不可以抵扣
84785031
2019 08/27 14:34
買給客戶的計(jì)入銷售費(fèi)用——招待費(fèi),可以抵扣嗎?
84785031
2019 08/27 17:44
1、 購入時(shí): 借:庫存商品—月餅? ?????????????????????????40707.96 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額????? 5292.04 ?????? 貸:銀行存款?????????????? ???????????????46000 ? 2、贈(zèng)送給客戶時(shí): 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)????????????? ?????????46000 ??? ???貸:營業(yè)外收入?????????????????????? ?????40707.96 ??????? ???應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額???? ?5292.04 ? ?借:營業(yè)外成本????
84785031
2019 08/27 17:44
請(qǐng)問視同銷售分錄這樣做對(duì)嗎?
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