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老師,你好!我稅控盤抵減項目那里還有560塊。而應交的銷項稅是320,我增值稅附表四本期實際抵扣稅額填320還是560?

84785003| 提問時間:2019 09/05 16:14
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曼曼老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,這種情況你可以等到下次銷項稅比抵減的金額大的時候再進行抵扣。
2019 09/05 16:20
84785003
2019 09/05 16:24
那我本期需要自己交稅啦?本月銷項比進項和去年留底稅額大,然后不這里不扣除。需要分錄嗎?分錄怎么寫?謝謝老師!
曼曼老師
2019 09/05 16:49
你好,你指的是哪筆分錄呢?是的,本期自己交,以后再做抵扣是一樣的。
84785003
2019 09/05 16:52
去年留抵的,年底已經(jīng)結轉過來了。8月有進項跟銷項怎么分錄?分錄做到八月份還是九月份?
曼曼老師
2019 09/05 20:29
你好,進項在收到發(fā)票確認成本或費用的時候就已經(jīng)做分錄了,銷項在確認收入的時候也已經(jīng)做分錄了,你只需要在申報繳納后再做分錄就可以了。
84785003
2019 09/05 21:12
你的意思是申報之后需要交稅的要結轉嗎?
曼曼老師
2019 09/06 11:43
你好,應交稅費--應交增值稅,在月末時如果是借方余額,表明有進項稅留抵,就不用結轉,月末結出借方余額,下月備抵. 如果月末是貸方余額,表明有增值稅要交,這時要做轉帳. 借:應交稅費----轉出未交增值稅 貸:應交稅費----未交增值稅
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