問題已解決
以前的會計應交增值稅銷項和進項期末都沒有結轉,現(xiàn)在銷項和進項有很多余額而且很大,我怎么處理
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速問速答你好,把之前應當結轉而沒有結轉的分錄補做結轉就是了
2019 09/10 18:16
84784981
2019 09/10 18:19
怎么結轉呢,之前的稅金也已交交了
鄒老師
2019 09/10 18:19
你好
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
84784981
2019 09/10 18:21
但是這樣轉出未交增值稅的數(shù)字就一直有余額了啊
鄒老師
2019 09/10 18:22
你好,還需要這樣做分錄
借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅
繳納這樣做分錄
借;應交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
84784981
2019 09/10 18:23
可以把銷項和進項紅沖嗎
84784981
2019 09/10 18:27
之前已經(jīng)交了但是未做結轉的分錄
鄒老師
2019 09/10 19:28
你好,需要把銷項,進項對沖,差額計入應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
84784981
2019 09/10 19:29
對沖怎么做分錄
鄒老師
2019 09/10 19:34
你好,做這個分錄
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
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