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以前的會計應交增值稅銷項和進項期末都沒有結轉,現(xiàn)在銷項和進項有很多余額而且很大,我怎么處理

84784981| 提問時間:2019 09/10 18:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,把之前應當結轉而沒有結轉的分錄補做結轉就是了
2019 09/10 18:16
84784981
2019 09/10 18:19
怎么結轉呢,之前的稅金也已交交了
鄒老師
2019 09/10 18:19
你好 借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
84784981
2019 09/10 18:21
但是這樣轉出未交增值稅的數(shù)字就一直有余額了啊
鄒老師
2019 09/10 18:22
你好,還需要這樣做分錄 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅 繳納這樣做分錄 借;應交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
84784981
2019 09/10 18:23
可以把銷項和進項紅沖嗎
84784981
2019 09/10 18:27
之前已經(jīng)交了但是未做結轉的分錄
鄒老師
2019 09/10 19:28
你好,需要把銷項,進項對沖,差額計入應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
84784981
2019 09/10 19:29
對沖怎么做分錄
鄒老師
2019 09/10 19:34
你好,做這個分錄 借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
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