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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好!比如我的銷項(xiàng)稅額是100,進(jìn)項(xiàng)是80,做分錄借方:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)100,貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)80,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅20.然后借方應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅20,貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20.對(duì)嗎?謝謝!
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速問速答你好,對(duì)的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級(jí)科目
2019 10/25 09:08
84785014
2019 10/25 09:13
老師,你好!那附加稅照樣計(jì)提,交稅。增值說要交20.我金稅盤480沒抵扣呢,買的時(shí)候做分錄是借方管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸方現(xiàn)金?,F(xiàn)在如果用金稅盤抵扣,分錄怎么做?金稅盤的進(jìn)項(xiàng)需要勾選嗎?謝謝!
郭老師
2019 10/25 09:16
不勾選,填寫主表,附表四,減免表
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款20
借管理費(fèi)用-20
84785014
2019 10/25 09:30
老師,你好!進(jìn)項(xiàng)平臺(tái)里面有金稅盤的480的票,不用勾選嗎?還有我填了主表和附表的減免稅,主表會(huì)顯示我剩余金稅盤460的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?謝謝!
郭老師
2019 10/25 09:33
不需要勾選
附表四,減免表會(huì)出現(xiàn)460沒抵扣
84785014
2019 10/25 09:43
老師,你好!這月銷售少,金稅盤不用,留著銷售多的時(shí)候在抵扣也可以的吧?我就結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,計(jì)提附加稅,下月申報(bào)全部銀行扣款交稅,也可以吧?謝謝!
84785014
2019 10/25 09:44
老師,你好!無論我是金稅盤抵稅還是銀行繳稅款,這個(gè)月都是先計(jì)提,下月出才做交稅的分錄,對(duì)???謝謝!
郭老師
2019 10/25 09:48
是的,可以
自己選擇
第二個(gè)問沒看懂
84785014
2019 10/25 10:26
老師,你好!就是我這個(gè)月做賬報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)是有貸方余額的,然后到下月初申報(bào)的時(shí)候才寫交稅的分錄。比如我用金稅盤抵扣,下月初我才寫分錄借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。如果是銀行繳納,借方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸方銀行存款,對(duì)嗎?謝謝!
郭老師
2019 10/25 10:28
這個(gè)月抵扣,金稅盤抵扣的分錄寫到這個(gè)月就可以
繳納的分錄對(duì)
84785014
2019 10/25 10:35
老師,你好!我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候分錄是借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。那我用金稅盤抵扣的時(shí)候,分錄是借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款,借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。那結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅的余額怎么辦?謝謝!
郭老師
2019 10/25 10:37
你做第一個(gè)分錄之前做金稅盤的減免
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸減免稅款不就可以了
轉(zhuǎn)出未交增值稅余額0
84785014
2019 10/25 10:42
老師,你好!這個(gè)地方我搞不懂,麻煩你寫分錄給我,可以嗎?謝謝!
84785014
2019 10/25 10:47
老師,你好!是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方減免稅款,然后借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款,借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù),是這樣嗎?謝謝!
郭老師
2019 10/25 10:50
你好,從一開始寫吧
都亂套了
借銷項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅20
借減免稅款,借管理費(fèi)用-20
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸減免稅款20
你看轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是多少
還有借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅是最后一筆
不交不做
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