問(wèn)題已解決

1,就是10月份供應(yīng)商未對(duì)賬,但是這個(gè)貨我已經(jīng)發(fā)給客戶了,并與客戶已經(jīng)對(duì)賬開票了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我要什么寫,然后怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本,并結(jié)賬呢

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/26 09:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存
2019 11/26 09:29
84785039
2019 11/26 09:42
老師您好!我還是不明白要什么寫?銷售金額是10200元,進(jìn)料是5250元(10月份未對(duì)賬,11月份才對(duì)賬)是不是這樣寫:1.借應(yīng)收10200元,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10200元,2.結(jié)轉(zhuǎn):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5250元, 貸庫(kù)存商品5250元(未對(duì)賬,11月份才對(duì)賬)
樸老師
2019 11/26 09:51
是,分錄是這么寫的,收到錢之后借銀行貸應(yīng)收
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