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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,有江蘇擎天的生產(chǎn)企業(yè)出口視同內(nèi)銷的操作流程嗎?這個視同內(nèi)銷和免抵退申報流程好像不一樣的
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速問速答你好
如圖,分情況填寫不同的表單即可
2019 12/05 11:59
84784976
2019 12/05 12:15
老師,我按照你說的做,這個視同內(nèi)銷好像沒有征免稅申報,我做那個征免稅申報時無數(shù)據(jù)
老江老師
2019 12/05 12:19
視同內(nèi)銷,是要按適用稅率,計(jì)算繳納增值稅的
84784976
2019 12/05 12:35
對的,我開票了,就是這個申報系統(tǒng)不知道咋申報,和免抵退的不一樣,我現(xiàn)在預(yù)申報做好了,稅務(wù)局反饋文件也倒入系統(tǒng)了無疑點(diǎn),下一步就是那個征免稅申報的地方卡住了,我在系統(tǒng)里填寫征免稅申報時無數(shù)據(jù)
84784976
2019 12/05 12:36
還是說這個視同內(nèi)銷的不需要征免稅申報呢,預(yù)申報通過后直接填正式申報呢
老江老師
2019 12/05 12:37
視同內(nèi)銷,不享受免稅政策
84784976
2019 12/05 12:41
嗯嗯,對的,就是要在擎天里申報
84784976
2019 12/05 12:41
我就是不會申報
老江老師
2019 12/05 12:59
在視同內(nèi)銷表單中錄入 就可以了呀,不要別的操作了
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