問題已解決

對(duì)于出口不退稅的商品,視同內(nèi)銷。流程怎樣操作?出口不退稅商品的進(jìn)項(xiàng)怎么處理,是退稅還是抵稅。

84785003| 提問時(shí)間:04/02 22:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,增值稅附表一第5和6列未開票收入申報(bào) 紅字沖轉(zhuǎn) 借:應(yīng)收賬款 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征稅率-退稅率)*銷售收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口 應(yīng)交稅金:增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 應(yīng)交稅金:增值稅-銷項(xiàng)稅 同時(shí)在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中以單證不齊紅字沖減 出口不退稅商品的進(jìn)項(xiàng)是用來(lái)抵
04/02 22:38
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~