問題已解決

老師,請(qǐng)問我們的供應(yīng)商因?yàn)樗墓?yīng)被稅務(wù)機(jī)關(guān)查處,導(dǎo)致我們的抵扣發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)情況我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84784999| 提問時(shí)間:2020 03/04 10:56
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你之前怎么做分錄的 收到發(fā)票的時(shí)候 ,看你怎么做轉(zhuǎn)出分錄
2020 03/04 10:57
84784999
2020 03/04 11:01
借:購(gòu)進(jìn)原材料 待攤費(fèi)用 貨:應(yīng)付賬款
meizi老師
2020 03/04 11:04
你好 現(xiàn)在轉(zhuǎn) 借原材料 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 你之前怎么做了一個(gè)待攤費(fèi)用 是啥意思 進(jìn)項(xiàng)稅?
84784999
2020 03/04 11:09
待攤費(fèi)用就是進(jìn)項(xiàng)稅
meizi老師
2020 03/04 11:11
你好 先把這個(gè)分錄沖了。 重新做 怎么做待攤費(fèi)用去了。 改成進(jìn)項(xiàng)稅 到時(shí)要轉(zhuǎn)出的
84784999
2020 03/04 11:17
是不是還要做一個(gè):應(yīng)交稅金-未交增值稅
meizi老師
2020 03/04 11:17
你好 那是月末去結(jié)轉(zhuǎn)了。 你現(xiàn)在先把進(jìn)項(xiàng)稅做了 把待攤費(fèi)用沖掉了。 再做轉(zhuǎn)出分錄 最后月末在結(jié)轉(zhuǎn)到增值稅的轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅里面去
84784999
2020 03/04 11:27
這個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)稅額一直就是做的待攤費(fèi)用
meizi老師
2020 03/04 11:28
你好 進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)項(xiàng)稅 怎么會(huì)做待攤費(fèi)用 。這個(gè)不對(duì)的
84784999
2020 03/04 11:29
meizi老師
2020 03/04 11:30
是 的 把這個(gè)調(diào)整過來
84784999
2020 03/04 11:31
meizi老師
2020 03/04 11:33
你好 是的 先做 了在調(diào)整 在做轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅分錄
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