问题已解决

跨年紅沖去年的普通發(fā)票 但是去年度繳納的企業(yè)所得稅怎么處理呢

84785008| 提问时间:2020 05/11 10:02
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你是銷售方的嗎?
2020 05/11 10:04
84785008
2020 05/11 10:04
對的老師,小規(guī)模納稅人
郭老師
2020 05/11 10:09
你開了負數發(fā)票之后,在納稅調整明細表收入調減就可以。
84785008
2020 05/11 10:19
開具了負數后 還需要開具藍字的
郭老師
2020 05/11 10:24
金額是一樣的嗎?
84785008
2020 05/11 10:53
嗯嗯,一樣的,老師
郭老師
2020 05/11 10:55
那就不需要調整,以前年度損益調整,做分錄就可以。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
    提交问题

    最新回答

    查看更多

    您有一张限时会员卡待领取

    00:10:00

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~