问题已解决
跨年紅沖去年的普通發(fā)票 但是去年度繳納的企業(yè)所得稅怎么處理呢
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你好,你是銷售方的嗎?
2020 05/11 10:04
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2020 05/11 10:04
對的老師,小規(guī)模納稅人
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/11 10:09
你開了負數發(fā)票之后,在納稅調整明細表收入調減就可以。
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2020 05/11 10:19
開具了負數后 還需要開具藍字的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/11 10:24
金額是一樣的嗎?
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2020 05/11 10:53
嗯嗯,一樣的,老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/11 10:55
那就不需要調整,以前年度損益調整,做分錄就可以。
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