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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們開(kāi)出去的增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí),根據(jù)發(fā)票上的金額做分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 這樣做對(duì)嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,一般納稅人沒(méi)有收到對(duì)的
2020 05/17 20:36
84785032
2020 05/17 20:39
那么專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證的時(shí)候需要做一筆分錄嗎
郭老師
2020 05/17 20:41
需要
借庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)貸銀存
84785032
2020 05/17 20:42
該公司是一般納稅人:我們開(kāi)出去的增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí),根據(jù)發(fā)票上的金額做分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí),根據(jù)發(fā)票上的金額做分錄
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
郭老師
2020 05/17 20:44
你好,是的,
84785032
2020 05/17 20:53
我們開(kāi)出去的專(zhuān)用發(fā)票。跟收到的專(zhuān)用發(fā)票一個(gè)是銷(xiāo)項(xiàng)一個(gè)是進(jìn)項(xiàng)對(duì)嗎
月底銷(xiāo)項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多需要做一筆會(huì)計(jì)分錄嗎
郭老師
2020 05/17 21:00
是
月末做或者年末做都可以
84785032
2020 05/17 21:24
怎么做
郭老師
2020 05/17 21:27
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
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