問題已解決
老師好,請問以前暫估的數量單價和之后來票的數量金額都不一致,先把暫估沖了,然后按發(fā)票的金額入賬。這樣庫存就有了差額。庫存的單價怎么確定???
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速問速答你好
接轉了成本的嗎
2020 05/21 18:33
84785008
2020 05/21 18:36
老師好,結轉了暫估的當月就結轉成本了,但是現(xiàn)在來的票數量金額都對不上。我咋處理?。恐x謝!
郭老師
2020 05/21 18:39
沒有紅沖成本的吧?
84785008
2020 05/21 18:42
沒有想到這一步呢 沒沖成本就沖了個庫存!還要沖成本?
郭老師
2020 05/21 18:51
需要紅沖你的暫估入庫,然后紅沖成本然后再做一個發(fā)票入庫的,然后再結轉成本。
郭老師
2020 05/21 18:51
庫存的單價,看你發(fā)票的就可以
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