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你好,老師,我們公司是跨月繳納社保和發(fā)工資,請問一下這樣怎么做會計(jì)分錄呢

84784950| 提問時(shí)間:2020 06/01 17:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!沒明白你意思,比如5月的工資,你是6月份發(fā)工資,6月份扣社保是嗎
2020 06/01 17:08
84784950
2020 06/01 18:11
是的,就是這樣的
84784950
2020 06/01 18:15
1、計(jì)提社保時(shí):借:管理費(fèi)用(保險(xiǎn),單位承擔(dān)部分)貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款.(個(gè)人承擔(dān)社保部分)
84784950
2020 06/01 18:17
2、計(jì)提薪金個(gè)稅借:應(yīng)付職工薪酬貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
84784950
2020 06/01 18:18
3、借:管理費(fèi)用-職工工資(應(yīng)發(fā)工資)貸:應(yīng)付職工薪酬
84784950
2020 06/01 18:20
這樣寫完分錄后,應(yīng)付職工薪酬差額應(yīng)該等于實(shí)發(fā)工資對吧,但是為什么我算出來的正好差應(yīng)付職工薪酬(單位承擔(dān)部分)呢
宋生老師
2020 06/01 21:31
您好!你第一個(gè)單位部分并沒有得到?jīng)_減,你要做一個(gè)繳納單位和個(gè)人部分的分錄
84784950
2020 06/01 22:35
請問一下,分錄怎么做呢
宋生老師
2020 06/02 08:29
你好!借:應(yīng)付職工薪酬—社保(公司部分) 其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 貸:銀行存款。
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