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匯算清繳后暫估和實(shí)際有差額,如何調(diào)憑證些分錄

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/10 17:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有差異,還需要調(diào)整相應(yīng)的成本分錄
2020 06/10 17:26
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