問題已解決
老師,我接手我公司賬后發(fā)現應交稅費~未交增值稅這個科目借方有0.01的余額,我可以這樣調整嗎,這個應交稅費~未交增值稅科目已經不用了
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速問速答你好 不要走以前年度損益調整來做 。 你直接做 借營業(yè)外支出 0.01貸應交稅費-未交增值稅 0.01
2020 07/04 16:35
84784985
2020 07/04 16:36
是以前年度的賬,可以不走年度損益嗎
meizi老師
2020 07/04 16:37
你好 不走這個科目 你就1分錢 別走這個科目 。
84784985
2020 07/04 16:38
好的,謝謝老師
84784985
2020 07/04 16:40
老師,我一個月調很多賬會不會有問題的,因為我接手了這個公司發(fā)現以前很多賬都要調整
meizi老師
2020 07/04 16:41
你好 按你實際來 確實錯誤了就調整
84784985
2020 07/04 16:42
像固定資產折舊,她們每個月的折舊額都提錯了,結果是計提多了,我可以調整回正確的數值,可以就按差額計提嗎?(今個月計提少點)
meizi老師
2020 07/04 16:43
你好 你是今年的話 可以差額計提
84784985
2020 07/04 16:44
不止今年的,她們剛開始就提錯了,我要分開嗎,2019的計提多的要減出來,沖減以前年度損益?
meizi老師
2020 07/04 16:46
你好 是的 要分開的 2020年直接調整 補計提或者沖計提或者少計提 。19年的 必須要走以前年度損益調整來做賬調整的
84784985
2020 07/04 17:10
老師,剛才那個問題,你意思是我不沖2019年那張憑證,直接做分錄調整就可以了是吧
meizi老師
2020 07/04 17:12
你好 嗯是的直接在2020年調整。 上面就是調整分錄 。
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