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實(shí)務(wù)
问题已解决
去年支付工資的時(shí)候做成了借 管理費(fèi)用-職工薪酬。今年要怎么改?直接可以嗎?



這個(gè)可以這個(gè)職工薪酬也是工資的,你們后續(xù)別的福利費(fèi)都單獨(dú)做吧,那這個(gè)可以
2020 07/21 11:15

84784993 

2020 07/21 11:19
如果我要改成應(yīng)付職工薪酬,那直接沖紅,在重新做這筆分錄就可以了是嗎?

maize老師 

2020 07/21 11:28
你的意思是沒有計(jì)提?借管理費(fèi)用 貸銀行就完了?借銀行 借管理費(fèi)用 職工薪酬,負(fù)數(shù),借管理費(fèi)用職工薪酬,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行,這樣是有一個(gè)問題,這個(gè)匯算清繳需要取應(yīng)付職工薪酬的時(shí)候你記得減掉一個(gè)這個(gè)貸方,

84784993 

2020 07/21 12:01
計(jì)提了,但是在發(fā)放的時(shí)候借方弄錯(cuò)了,放在了管理費(fèi)用

maize老師 

2020 07/21 12:08
意思是管理費(fèi)用多做一個(gè)?借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
