問題已解決
老師,我6月代扣員工個稅扣少了,7月實際交了個稅才發(fā)現(xiàn),那我七月賬里要怎么調(diào)整一下
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速問速答多扣除借應付職工薪酬貸應交稅費
這個金額需要加上上個月少扣的
2020 08/01 11:59
84784958
2020 08/01 12:00
還是沒看懂
郭老師
2020 08/01 12:07
分錄看懂了嗎
沒看懂舉個例子,上月少扣了10
這個月20
上面的金額30
84784958
2020 08/01 14:12
我發(fā)工資的時候:借職工薪酬10貸:社保5個稅1銀行存款4,下個月申報個稅時,發(fā)現(xiàn)個稅交了1.1,那么我這個月分錄怎么做,或者說怎么調(diào)整
郭老師
2020 08/01 14:15
借應付職工薪酬,0.1貸應交稅費0.1
84784958
2020 08/01 14:17
那要是發(fā)工資時多扣了員工的個稅,交的時候發(fā)現(xiàn),這月怎么調(diào)整
郭老師
2020 08/01 14:21
你好,做上面相反的分錄。
84784958
2020 08/01 14:31
像這種少扣了不用收回來,多扣了不用再給員工補回去嗎?
84784958
2020 08/01 14:32
而且這樣做分錄我職工薪酬解放或者貸方就有余額了呀
郭老師
2020 08/01 14:51
你少扣了,下個月多扣出來,就是少給他發(fā)工資
郭老師
2020 08/01 14:51
多扣出去的,借應交稅費貸應付職工薪酬,你的應付職工薪酬不就多了,發(fā)下去借應付職工薪酬貸銀行還款不就可以了嗎?多發(fā)工資
84784958
2020 08/01 14:53
但老師,我們是當月計提工資當月發(fā)放,也就是這個月發(fā)的是上個月的工資,每個月都是平的
84784958
2020 08/01 14:53
還有沒有其他處理方式
郭老師
2020 08/01 14:53
計提的工資沒有變化,計提沒有多,也沒有少,是你發(fā)工資的時候給人家少發(fā)了,或者多發(fā)啦。
84784958
2020 08/01 16:14
對對,我們當月計提當月發(fā)放,計提多少就發(fā)了多少,發(fā)工資的那一步也就是我們代扣個稅的那個一步,這個個稅是我們預扣的,下月申報了這個月的個稅才發(fā)現(xiàn)了數(shù)對不上
郭老師
2020 08/01 16:15
那就借應付職工薪酬貸應交稅費
84784958
2020 08/01 16:16
應付職工薪酬就有余額了呀
郭老師
2020 08/01 16:18
下月你的工資不計提嗎?
84784958
2020 08/01 16:19
計提啊,但那是在下個月才計提,我就要這個月賬職工薪酬那里沒有余額
郭老師
2020 08/01 16:21
下月計提20
個稅1
借應付職工薪酬20
貸應交稅費1.01
銀行20-1.01
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