问题已解决
老師,前幾個(gè)月收到差額納稅的發(fā)票,而且還是專票,我公司已經(jīng)抵扣了,這12月又收到重新開(kāi)具的普票,之前的專用發(fā)票已經(jīng)紅沖了,我該怎么做賬
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您好
請(qǐng)問(wèn)前面收到抵扣的發(fā)票分錄怎么寫(xiě)的
2021 01/14 12:12
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2021 01/14 12:15
借:管理費(fèi)用 - 職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款-
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2021 01/14 12:16
借:管理費(fèi)用 - 職工薪酬? 借方紅字
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字
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