問題已解決
老師,我們增值稅稅負(fù)2.5%,是不是也就是說100元的不含稅的收入需要繳納增值稅2.5元
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你好,是的,是這樣的
2021 01/22 08:19
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2021 01/22 08:21
另外我們**資質(zhì)方,要交1.7的管理費(fèi),這個(gè)管理一般是按合同收入(不含稅)的1.7%繳納嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/22 08:21
你好,是的,是這樣的
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2021 01/22 08:26
哦哦!那比如甲方給資質(zhì)方轉(zhuǎn)了500的工程款,資質(zhì)方要轉(zhuǎn)款給到我們,那我們要給資質(zhì)方開票的金額就是500扣除管理費(fèi),增值稅等稅金后的金額
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/22 08:27
你好,開票金額還是500萬
只是增值稅,管理費(fèi)需要另外計(jì)算
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2021 01/22 08:37
到了500的工程款在資質(zhì)方賬戶上,資質(zhì)方不是把管理費(fèi)和增值稅等稅金扣除了以后再轉(zhuǎn)款到我們嗎?這個(gè)怎么另算呢?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/22 08:38
你好,把500萬*2.5%計(jì)算增值稅,把500萬*1.7%計(jì)算管理費(fèi)用,然后把余額(500萬—500萬*2.5%—500萬*1.7%)轉(zhuǎn)給對方
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2021 01/22 08:48
那對方是按扣除后這個(gè)余額開票,是嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/22 08:49
你好,是按500萬開具發(fā)票
只是增值稅,管理費(fèi)需要另外計(jì)算
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2021 01/22 08:49
好的!謝謝
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/22 08:50
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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