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進項稅轉(zhuǎn)出后,那怎么把進項稅轉(zhuǎn)出這個處理成期末無余額呢?還是一直掛起

84784965| 提問時間:2021 02/25 08:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到?jīng)]有余額 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),?貸:應交稅費—未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
2021 02/25 08:51
84784965
2021 02/25 08:53
貸方怎么是銀行呢
鄒老師
2021 02/25 08:56
你好,你單位進項稅額轉(zhuǎn)出的稅款沒有繳納嗎?
84784965
2021 02/25 08:56
我是這樣做的 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅轉(zhuǎn)出 ? ?貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅 后面是不是可以轉(zhuǎn)到商品成本里面去?
84784965
2021 02/25 08:57
還沒有,開銷售發(fā)票的時候開0稅率
鄒老師
2021 02/25 08:59
你好,沒有這樣的分錄 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅轉(zhuǎn)出 ? ?貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅
84784965
2021 02/25 09:06
那轉(zhuǎn)出后進項稅還是大于銷項稅呢,怎么處理
鄒老師
2021 02/25 09:07
你好,那就不需要做繳納分錄就是了
84784965
2021 02/25 09:11
那付款給供應商的時候不就是已經(jīng)相當于已經(jīng)繳納進項稅了。現(xiàn)在還要重復交一遍?
鄒老師
2021 02/25 09:13
你好,付款給供應商是含稅金額。 因為進項不能抵扣,只是繳納過一次(不允許抵扣了)
84784965
2021 02/25 09:14
那可以這樣做不 ?借:應交稅費——未交增值稅? ?貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅
鄒老師
2021 02/25 09:16
你好,只需要做這個轉(zhuǎn)出分錄 借:原材料等科目 ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
鄒老師
2021 02/25 09:16
然后做進項稅額,銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
84784965
2021 02/25 09:16
那繳納過了,那轉(zhuǎn)出的時候又交一次? 借:應交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
鄒老師
2021 02/25 09:17
你好,只有繳納一次啊,沒有繳納兩次?
84784965
2021 02/25 09:24
購進的時候不是嗎? 借:原材料 ? ? 進項稅 ? ?貸:銀行存款
鄒老師
2021 02/25 09:26
你好,這個是正常的分錄,只是支付的款項包括了進項稅額,并不代表這個時候交稅了?
84784965
2021 02/25 09:30
1.購進 借:原材料 ? ?應交稅費——應交增值稅——進項稅 ? 貸:銀行存款 2.轉(zhuǎn)出 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅轉(zhuǎn)出 ? 貸:應交稅費——未交增值稅 3.繳納 借:應交稅費——未交增值稅 ? 貸:銀行存款
鄒老師
2021 02/25 09:33
你好,轉(zhuǎn)出后進項稅還是大于銷項稅,這種情況不需要做第三筆分錄啊
84784965
2021 02/25 09:34
我是舉個例子要交稅的情況
鄒老師
2021 02/25 09:35
你好,要交稅的情況,就是用? 銷項稅額—(進項稅額—進項稅額轉(zhuǎn)出)計算繳納稅款
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