问题已解决
老師去年12月份的暫估庫存,今年收到發(fā)票了,分錄怎么做?



你好,將去年12月份暫估的分錄紅沖,然后按收到發(fā)票正常做。
借 原材料(庫存商品)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸 銀行存款(應(yīng)付賬款)
2021 04/10 19:05

84785025 

2021 04/10 19:07
老師是夸年,有沒有什么特殊事項

亦凡老師 

2021 04/10 19:19
你好,你暫估的庫存如果未結(jié)轉(zhuǎn)入成本就這樣處理,如果結(jié)轉(zhuǎn)成本且金額和實際不一致,然后沖銷之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
借;庫存商品,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本
少的話做相反分錄。
