現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)不一定全部認(rèn)證抵扣,先全部進(jìn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額,然后沒有抵扣的,再做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 別人說先做應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 到時(shí)候要認(rèn)證的再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額,哪個(gè)是準(zhǔn)確的?
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先不勾選就計(jì)入待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2021 07/07 13:22
84785043
2021 07/07 14:07
就是一開始沒有去區(qū)分,后面才整理,還要把一張張憑證找出來改會(huì)計(jì)科目啊
樸老師
2021 07/07 14:19
你可以前面的不分
現(xiàn)在開始分
之前的如果都認(rèn)證了就計(jì)入待抵扣
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- 待認(rèn)證科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)還是應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 144
- 待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證通過后,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎?應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是怎么用呢? 404
- 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是這樣寫嗎應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎 419
- 老師,請(qǐng)問一下。 月末未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 里嗎? 借:應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 這樣做對(duì)嗎? 578
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