問(wèn)題已解決
老師好,有幾個(gè)客戶(hù)打了2萬(wàn)進(jìn)公司基本戶(hù),可是我能有開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,我把這些錢(qián)報(bào)到營(yíng)業(yè)收入里,那么問(wèn)題是:增值稅申報(bào)的時(shí)候,要不要申報(bào)未開(kāi)票收入?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,你開(kāi)不開(kāi)發(fā)票給對(duì)方是你的貨物收入嗎?
2021 07/15 13:25
84784998
2021 07/15 13:26
是的,老師,
郭老師
2021 07/15 13:27
你好,那就需要申報(bào)無(wú)票收入的,如果以后也不開(kāi)發(fā)票,這么申報(bào)可以,如果以后開(kāi)發(fā)票的話(huà),盡量的不要申報(bào)無(wú)票收入,先做預(yù)收賬款。
84784998
2021 07/15 13:53
我開(kāi)始以為以后也不開(kāi)票了做收入的話(huà),增值稅就不用交稅了?只需要報(bào)企業(yè)所得稅,原來(lái)增值稅也要補(bǔ)交稅呀
郭老師
2021 07/15 13:55
增值稅需要正常交的。
郭老師
2021 07/15 13:55
超過(guò)了銷(xiāo)售額,需要正常繳納。
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