問題已解決
我們是購買方,材料供應商給返點,返點用來抵扣貨款,是如何入賬的
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,借:預付賬款(返利部分)營業(yè)成本(紅字)貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉出;收到時 借銀行存款或現(xiàn)金 貸 預收賬款。
2021 09/17 10:13
84785022
2021 09/17 10:14
老師沒有發(fā)票的,不涉及增值稅
84785022
2021 09/17 10:15
返點不給錢,只能用來抵扣貨款,也就是我們少給點錢對方就行了
Chen老師
2021 09/17 10:16
那就借:預付賬款(返利部分)貸 營業(yè)成本 后面的分錄一樣。
84785022
2021 09/17 10:18
好的,謝謝老師。不過可不可以直接借應付賬款,不做預付賬款了,這樣可以的嗎
Chen老師
2021 09/17 10:18
您好,如果沒付錢,之前掛的應付賬款,是可以的。
閱讀 3447