问题已解决

請(qǐng)問(wèn)一下老師,外地預(yù)交的稅費(fèi)中的附加稅在哪個(gè)表里申報(bào)嗎?預(yù)交的增值稅金額已經(jīng)自動(dòng)出現(xiàn)在表四的建筑服務(wù)預(yù)征款里了

84784988| 提问时间:2021 11/03 16:18
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,增值稅已經(jīng)抵扣了,你的附加稅也就抵扣了,只需要填寫(xiě)你這個(gè)月需要繳納的增值稅,在計(jì)稅依據(jù)里面就可以了。
2021 11/03 16:19
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