問題已解決
你好老師,申報表上面的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出我怎么平分錄,我結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候分錄是這樣,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項17490.38 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出7297.82 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅24788.2 現(xiàn)在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出一直在期末余額借方掛著,我不知道怎么沖,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅是開的紅字發(fā)票
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速問速答你好,你在單獨做一個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項,轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
2021 11/19 09:28
郭老師
2021 11/19 09:28
最后這個未交增值稅的余額就是你需要交的增值稅。
84784957
2021 11/19 09:34
老師的意思是這樣:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出:7297.82 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅:7297.82,我還是沒有理解,麻煩你在幫忙解答一下
郭老師
2021 11/19 09:35
把你的進(jìn)項轉(zhuǎn)出的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,那你上面的第一個分錄你能看懂嗎?這個是什么意思你知道嗎。
84784957
2021 11/19 09:41
就是沒有看懂,這個是之前財務(wù)做的,叫我來學(xué)習(xí),我看不懂,沒有接觸過
郭老師
2021 11/19 09:42
那你沒看懂的話,你應(yīng)該問下第一個分錄,這個意思就是把你的銷項和進(jìn)項的發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。
84784957
2021 11/19 09:48
這個結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面的我懂了,現(xiàn)在不懂的就是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出這個
郭老師
2021 11/19 09:50
進(jìn)項轉(zhuǎn)出也結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。
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