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你好 已向?qū)Ψ介_(kāi)增值稅專(zhuān)票 對(duì)方當(dāng)月未打款怎么做賬 當(dāng)月需要成本費(fèi)用票做賬么

84785035| 提问时间:2021 12/16 11:48
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
2021 12/16 11:49
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