問(wèn)題已解決

這個(gè)憑證到月末 應(yīng)付職工薪酬會(huì)掛賬嗎

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/22 10:55
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大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,不會(huì),10月應(yīng)再做筆計(jì)提工資分錄。 借:管理費(fèi)用-工資2800 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資2800
2021 12/22 10:56
84785006
2021 12/22 10:57
什么科目會(huì)掛賬
大海老師
2021 12/22 10:59
往來(lái)款(應(yīng)收應(yīng)付其他應(yīng)收其他應(yīng)付)、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等等會(huì)掛賬。
84785006
2021 12/22 11:00
應(yīng)付不也是往來(lái)款嗎
大海老師
2021 12/22 11:01
是的,應(yīng)付賬款是往來(lái)款,所以在括號(hào)里備注了。
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