1. 待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1638 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1638 2. 2022年1月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(不退稅部份) 借:主營業(yè)務(wù)成本-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 138元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 138 3.結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅(應(yīng)退稅額)1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 138 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1638 4.1月出口退稅款 借:應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅(應(yīng)退稅額)1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 1000 這樣對(duì)嗎?
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2022 02/16 16:40
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- 老師,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 668
- 1、收到出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口貨物進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 2、計(jì)提出口退稅是 借:其他應(yīng)收款 - 應(yīng)收出口退稅款 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅3、不退稅金額轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出年末,需要將 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口貨物進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1285
- 老師你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,需要借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 153
- 老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可以不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎?① 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 ②借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 ③借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這樣可以嗎 294
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- 不能坐支的意思是 1.收到的錢 比如 公司收到員工還款 這筆錢應(yīng)該先存入銀行?做賬直接做 借存款就行?還是先借庫存現(xiàn)金?2.還是收到現(xiàn)金 記賬就行 不用存銀行?記賬以后 再支出這個(gè)收入的款項(xiàng) 就不是坐支了? 昨天
- 老師,銷售貨物適用13%的一般納稅人,開普通發(fā)票給個(gè)人,稅率是不是還是13%?謝謝 昨天
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