問題已解決
老師,你好,我去年有一張普票當(dāng)做專票入賬了,沒注意,現(xiàn)在我怎么調(diào)整帳
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速問速答當(dāng)時的分錄是怎么做?
2022 03/09 10:31
郭老師
2022 03/09 10:31
實際并沒有抵扣是不是?
84784955
2022 03/09 10:36
實際并沒有抵扣,當(dāng)時就借費用 借:應(yīng)交稅費( 進項稅)貸:銀行存款
郭老師
2022 03/09 10:37
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
84784955
2022 03/09 10:39
利潤分配這個科目要調(diào)整嗎
郭老師
2022 03/09 10:40
你好,以前年度損益調(diào)整,月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤。
84784955
2022 03/09 10:42
好的,謝謝老師
郭老師
2022 03/09 10:44
不用客氣,工作愉快。
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