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公司新購(gòu)入固定資產(chǎn),入賬金額14萬(wàn),下個(gè)月提月折舊額時(shí)可以一次性將固定資產(chǎn)入賬金額14萬(wàn)全部計(jì)入折舊費(fèi)嗎

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/22 10:57
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微微老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是可以的呢
2022 03/22 10:57
84784976
2022 03/22 11:01
這樣處理的依據(jù)是?具體是咋樣規(guī)定的?
微微老師
2022 03/22 11:15
低于500萬(wàn)的資產(chǎn)可以一次性計(jì)提折舊在稅務(wù)上;會(huì)計(jì)處理上,和平常一樣按月計(jì)提折舊;
84784976
2022 03/22 13:52
稅務(wù)上可以一次性提折舊,那會(huì)計(jì)做賬時(shí)也可以一次性提折舊是嗎?稅務(wù)上和會(huì)計(jì)上是什么意思?
微微老師
2022 03/22 14:06
不是的 帳上需要按月折舊 ; ?我們通過(guò)一個(gè)案例來(lái)學(xué)習(xí)一下實(shí)務(wù)中的賬務(wù)處理以及納稅申報(bào): 某企業(yè)2018年01月購(gòu)入一臺(tái)100萬(wàn)元的設(shè)備(為了方便計(jì)算,本案例不考慮各種稅費(fèi)的因素),會(huì)計(jì)上按照直線(xiàn)法計(jì)提折舊,折舊年限為5年(假設(shè) 2019年計(jì)提折舊20萬(wàn)),殘值為0。該設(shè)備在稅法上允許稅前一次性扣除。企業(yè)所得稅稅率為25%。會(huì)計(jì)處理如下:(單位:萬(wàn)元) 01 2018年購(gòu)進(jìn)設(shè)備時(shí): 借:固定資產(chǎn) 100 貸:銀行存款 100 02 2018年計(jì)提折舊: 借:管理費(fèi)用—折舊費(fèi) 20 貸:累計(jì)折舊 20 03 納稅調(diào)整:2018年會(huì)計(jì)上計(jì)提折舊20萬(wàn)元,但在稅法上2018年可以稅前一次性扣除100萬(wàn)元,這就導(dǎo)致了企業(yè)在以后2019-2022年度相對(duì)多繳 稅,形成了應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)確認(rèn)為遞延所得稅負(fù)債。 金額為:(100-20)*25%=20 借:所得稅費(fèi)用 20 貸:遞延所得稅負(fù)債 20 04 以后在2019-2022各年度中的,我們每年都會(huì)涉及稅會(huì)差異的調(diào)整,遞延所得稅負(fù)債也會(huì)隨著折舊的完成而最終結(jié)平。相關(guān)的遞延所得稅處 理:20*25%=5 借:遞延所得稅負(fù)債 5 貸: 所得稅費(fèi)用 5 640.webp (6).jpg 提示:實(shí)務(wù)中可以依據(jù)公司要求,決定是否使用遞延所得稅負(fù)債。特別是使用小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則時(shí)并沒(méi)有這個(gè)科目,可以繼續(xù)原來(lái)的處理方法,只在匯算清繳時(shí)申報(bào),日常 不做處理。 05 2018年底進(jìn)行匯算清繳時(shí),需要填寫(xiě)所得稅年報(bào)附表中的資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表
84784976
2022 03/22 14:21
我們就是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,會(huì)計(jì)做賬時(shí)可以一次性全額記入折舊費(fèi)嗎?
微微老師
2022 03/22 14:28
你好,那就一次性計(jì)入就好了
84784976
2022 03/22 15:11
匯算清繳時(shí)呢,還需要啥相關(guān)處理嗎
微微老師
2022 03/22 15:13
您好,匯算的時(shí)候一次性扣除的呢
84784976
2022 03/22 15:15
好的,謝謝
微微老師
2022 03/22 15:35
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問(wèn)題,麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲,比心,謝謝啦。
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