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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,麻煩問一下,我去年計(jì)提工資多計(jì)提了,怎么調(diào)整。原分錄是借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬
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速問速答你好,還是,金額寫成負(fù)數(shù),借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬
金額不大不要用以前年度損益
2022 03/25 08:57
84784986
2022 03/25 09:00
金額有點(diǎn)大,想調(diào)一下,怎么調(diào)整
小寶老師
2022 03/25 09:01
金額大的話計(jì)入以前年度損益調(diào)整,沖減應(yīng)付職工薪酬
84784986
2022 03/25 09:03
我理解的是借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益,這樣對(duì)嗎
84784986
2022 03/25 09:05
如果是這樣的話,管理費(fèi)用不需要沖減嗎?
小寶老師
2022 03/25 09:09
對(duì)的。不用沖減的,去年的費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了
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