問題已解決
房產(chǎn)開發(fā)企業(yè),當(dāng)月開具免稅的預(yù)售房款發(fā)票,且有確認(rèn)的未開票收入,還有按照預(yù)收款預(yù)交增值稅,該怎么申報
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速問速答同學(xué),你好,預(yù)繳的增值稅部分,在 增值稅申報納稅申報表附列資料四 進(jìn)行填寫。該筆稅額允許抵減當(dāng)期的應(yīng)納稅額
2022 03/25 17:09
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