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實(shí)務(wù)
问题已解决
我們單位是生產(chǎn)制造業(yè)單位,使用蒸汽,先預(yù)交蒸汽費(fèi)用,月底結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月使用量,次月對方給開具上月使用量發(fā)票,但是對方開具發(fā)票數(shù)和我們自己單位計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)使用數(shù)不一致,我們預(yù)交、結(jié)轉(zhuǎn)、收到發(fā)票分別應(yīng)該怎么做賬?



同學(xué)你好
借預(yù)付賬款
貸銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
2022 05/20 10:29

84784993 

2022 05/20 10:31
月底結(jié)轉(zhuǎn)借制造費(fèi)用貸預(yù)付賬款嗎,那收到發(fā)票呢?

樸老師 

2022 05/20 10:39
同學(xué)你好
不是
需要先暫估才可以
不然沒法結(jié)轉(zhuǎn)
