问题已解决
老師,請問收到和開具的研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*數(shù)據(jù)服務(wù)費怎么做賬?收到和開具的都是增值稅專票



如果都是在一個月的,開出去借銀行存款
貸,主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
借主營業(yè)務(wù)成本,
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸銀行存款
2022 06/09 12:17

84785038 

2022 06/09 12:22
老師,不是在同一個月發(fā)生的業(yè)務(wù)怎么辦?

郭老師 

2022 06/09 12:23
你好,那哪一個先發(fā)生的?

84785038 

2022 06/09 12:26
有時先開出銷項技術(shù)服務(wù)費,有時先收到進項在再銷項,請問有什么不同嗎?

84785038 

2022 06/09 12:28
老師,請問在一個月同時發(fā)生,收到進項為什么是借主營業(yè)務(wù)成本?

郭老師 

2022 06/09 12:29
你好,肯定不一樣的
成本發(fā)票先到了借勞務(wù)成本,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款
第二個月確認(rèn)收入,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項,然后再做結(jié)轉(zhuǎn)的成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本。

郭老師 

2022 06/09 12:29
是先確認(rèn)了收入,
你確認(rèn)收入,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估一個借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
親愛的,收入我沒有給你寫,按上面的來寫就可以了,然后下個月發(fā)票到了紅沖暫估的成本,然后再做發(fā)票的借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),
然后再做發(fā)票的
借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款。

84785038 

2022 06/09 12:37
老師,我這個技術(shù)服務(wù)費是在銷售電子產(chǎn)品時才開具的也是同上面一樣的處理嗎?進項也是購買電子產(chǎn)品才有的?

郭老師 

2022 06/09 12:39
那你不能單獨開技術(shù)服務(wù)的,如果你單獨開技術(shù)服務(wù)的話,你就得單獨做勞務(wù)成本,如果你開到商品里面,和你的庫存商品一塊兒做庫存商品里面。

84785038 

2022 06/09 12:42
進項和銷項都是與商品開在同一張發(fā)票中,但是是分開開具的

84785038 

2022 06/09 12:44
商品是13的稅點,技術(shù)是6的稅點,必須分開開具呀?但是是開在同一張發(fā)票中,那這個是怎么做?

郭老師 

2022 06/09 12:45
按照上面的來做就可以

郭老師 

2022 06/09 12:45
分開發(fā)票就應(yīng)該這么做。

84785038 

2022 06/09 12:51
好的,謝謝

郭老師 

2022 06/09 12:53
不用客氣
工作愉快
