問題已解決
老師您好,今年2月以前年度損益調(diào)整科目有發(fā)生額,然后轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目,但是發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不一致了
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,是不是你的未分配利潤(rùn)沒有結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表?
2022 07/17 16:50
84785005
2022 07/17 17:04
做了借利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,但資產(chǎn)負(fù)債表的期初和期末數(shù)一點(diǎn)沒變
小鎖老師
2022 07/17 17:04
那是因?yàn)檫@個(gè)數(shù)據(jù)沒有調(diào)整到資產(chǎn)負(fù)債表
84785005
2022 07/17 17:08
咋調(diào)整啊老師
小鎖老師
2022 07/17 17:09
就是你調(diào)整的這個(gè)分錄是啥
84785005
2022 07/17 17:14
一開始借,以前年度損益調(diào)整,貸去年應(yīng)交的稅費(fèi)沒計(jì)提,后來就借,利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn),貸,以前年度損益調(diào)整
小鎖老師
2022 07/17 17:15
你沒有繳納這個(gè)稅?
84785005
2022 07/17 17:21
緩交稅款
84785005
2022 07/17 17:22
該怎樣調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表啊老師
小鎖老師
2022 07/17 17:22
那你就在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)和利潤(rùn)分配分別加上一個(gè)你計(jì)提的數(shù)據(jù)就可以了
84785005
2022 07/17 17:33
分錄咋做啊老師
84785005
2022 07/17 17:33
系統(tǒng)自動(dòng)生出來的報(bào)表
小鎖老師
2022 07/17 17:36
不做分錄,直接修改報(bào)表
閱讀 447