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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我公司上月庫存商品盤盈了內(nèi)向怎么做會(huì)計(jì)分錄?我做的是 借:庫存商品200貸:營業(yè)外收入—輪胎200這樣做分錄可以不?
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速問速答盤盈是沖減管理費(fèi)用的
2022 07/28 09:55
84784959
2022 07/28 10:08
借:庫存商品200 貸:管理費(fèi)用200
老師這樣做會(huì)計(jì)分錄可以不?
辜老師
2022 07/28 10:11
借:庫存商品200,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益,200?
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,200 ,?貸:管理費(fèi)用200
84784959
2022 07/28 10:13
經(jīng)過待處理財(cái)產(chǎn)損益科目中轉(zhuǎn)是未查明原因的,我這是查明原因的賬,我想跨過那個(gè)科目直接記貸:管理費(fèi)用 不可以?老師
辜老師
2022 07/28 10:15
不管是否查明原因,都要通過:待處理財(cái)產(chǎn)損益的
84784959
2022 07/28 10:16
好的,謝謝您老師
辜老師
2022 07/28 10:16
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????
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