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當(dāng)月繳納上月的增值稅和附加稅,賬務(wù)處理怎么做,如何做分錄

84784949| 提問時(shí)間:2022 10/11 23:24
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-XXX,貸:銀行存款
2022 10/11 23:33
84784949
2022 10/11 23:34
9月份繳納8月份的增值稅,8月份的分錄怎么處理,9月份的分錄怎么處理
易 老師
2022 10/11 23:38
8月、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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