問題已解決

老師,如圖,本月進、銷項結轉如圖,銷-進=應交增值稅1155.92,但是上月有留抵-622.82,這樣我直接計提應交增值稅533.11可以嗎

84784996| 提問時間:2022 12/26 21:16
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李某某老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好,這樣子操作是可以的
2022 12/26 21:25
84784996
2022 12/26 21:54
但是這樣明細賬那里會有余額,不能把留抵消的體現(xiàn)出來,如圖
李某某老師
2022 12/26 22:16
你好。你這個明細賬是什么科目的。
李某某老師
2022 12/26 22:17
上期你將進銷項全部結轉到未交增值稅。然后未交增值稅就體現(xiàn)的是一個留抵的金額。本期再將增值稅的進銷項全部結轉過去。期末就是你本期應該繳納的金額了
84784996
2022 12/26 22:21
明細科目是應交稅費-應交增值稅-轉出交增值稅
84784996
2022 12/26 22:26
銷項9847.16-進項8691.24-留抵622.81=533.11,明細賬余額就是留底的進項,按理應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額應該為0吧?
李某某老師
2022 12/26 22:37
嗯。最終都在未交增值稅科目中反應就行了
84784996
2022 12/26 22:43
意思不用管這個應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅明細余額嗎
李某某老師
2022 12/27 07:26
你好。轉出未交增值稅起碼余額為0
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