問題已解決
要求:1.針對上述意見分歧,假如您是審計委員會主席,請逐項說明是否贊同評價工作組的意見,并說明理由。 2.請逐項判斷資料3中各項內部控制設計是否 有效,并說明理由。 見圖
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答17:21
2.資料(3)關于控制活動:
尊敬的學員您好!第一個不會呢,第二個關于內控的,您可以參考一下。
①資金投放環(huán)節(jié)的內部控制設計無效。
理由:大額期權期貨交易應當實行集體決策或聯簽制度。
②資金籌集環(huán)節(jié)的內部控制設計無效。
理由:特別授權應當按照規(guī)定的權限和程序進行,并且要受到嚴格控制。
③物資采購環(huán)節(jié)的內部控制設計無效。
理由:公司應當建立采購申請制度,明確相關部門和人員的職責權限及相應的請購審批程序。
④資產管理環(huán)節(jié)的內部控制設計無效。
理由:公司應當對財產保險業(yè)務外包實施相應的控制。
⑤商品銷售環(huán)節(jié)的內部控制設計有效。
理由:雖然特定商品的銷售和收款未完全分離,但公司采取了必要的補償性控制措施,符合適應性原則和成本效益原則的要求。
2022 12/28 19:25
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