問題已解決
如果上個月暫估入庫,銷售成本結轉了。我們是加權平結轉成本。但是本月開票開發(fā)現(xiàn)暫估錯了,那本月成本怎么調整?
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速問速答你好,先沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購進處理,然后對已經(jīng)結轉的成本做相應的調整處理?
2023 01/10 13:48
84784972
2023 01/10 13:52
已結轉的成本怎么調整呢?
鄒老師
2023 01/10 13:52
你好,已結轉的成本,是多結轉了,還是少結轉了??
84784972
2023 01/10 13:58
借庫存商品 貸 原材料 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 然后當月的加權平均嗎?
鄒老師
2023 01/10 13:59
你好,已結轉的成本,是多結轉了,還是少結轉了??
麻煩給個正面回復,好嗎?
84784972
2023 01/10 13:59
成本少結轉了
鄒老師
2023 01/10 13:59
你好,成本少結轉了,就補做結轉處理就是了
借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品
84784972
2023 01/10 14:04
要做這步購進材料少結轉金額 借庫存商品 貸原材料 嗎
鄒老師
2023 01/10 14:05
你好,沒有原材料直接到庫存商品這樣的分錄啊
84784972
2023 01/10 14:07
借:生產成本直接材料 貸原材料
鄒老師
2023 01/10 14:07
你好,生產領用材料,是這樣做分錄??
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