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公司取得兩張異常憑證是在21年8月份,但是稅務通知書是在7月份,按稅務局要求在電子稅務局更正了8月份增值稅報表作進項稅額轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在7月份如何申報,申報的時候顯示異常憑證與申報數(shù)據(jù)不符,對比異常

84784971| 提問時間:2023 01/17 16:51
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青檸
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職稱:會計實務
由于公司取得兩張異常憑證是在8月份,而稅務通知書卻是在7月份,在電子稅務局按照稅務局的要求對7月份的增值稅報表作進項稅額的轉(zhuǎn)出時,就會出現(xiàn)異常狀況,即申報的時候顯示異常憑證與申報數(shù)據(jù)不符。為了解決這一問題,可以先查證異常憑證,確定真實情況,并將諸多發(fā)票放在一起作對比,查證發(fā)票及稅收繳納狀況,彌補遺漏,以確保申報數(shù)據(jù)的準確性。同時,在每次申報時,應該定期遞交相關憑證,這樣才能有助于減少異常現(xiàn)象的出現(xiàn),從而避免出現(xiàn)申報數(shù)據(jù)不符的情況。 此外,為了更好的管理發(fā)票的相關信息,也可以利用ERP系統(tǒng)來進行信息記錄,這樣可以更好地實現(xiàn)發(fā)票信息的管理,更好地實現(xiàn)增值稅報表的申報,有助于避免異常憑證與申報數(shù)據(jù)不符的情況出現(xiàn)。
2023 01/17 16:55
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